后台-营销-SEO-头部优化文字处修改

祁门政协网

网站首页 > 走进政协 > 机关建设

祁门县政协办2017年部门决算情况

2018-09-12 17:13:32 祁门政协网 阅读

第一部分 祁门县政协办概况

一、部门职责

祁门县政协办承担着为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,祁门县政协办2017年度部门决算包括仅指本级单位决算,与预算比较,单位户数一致。

纳入祁门县政协办2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

祁门县政协办本级



 

第二部分 祁门县政协办2017年部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:中国人民政治协商会议安徽省祁门县委员会办公室



单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

301.95

一、一般公共服务支出

35

217.74

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00


8


八、社会保障和就业支出

42

69.83


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43

5.18


10


十、节能环保支出

44

0.00


11


十一、城乡社区支出

45

0.00


12


十二、农林水支出

46

0.00


13


十三、交通运输支出

47

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

48

0.00


15


十五、商业服务业等支出

49

0.00


16


十六、金融支出

50

0.00


17


十七、援助其他地区支出

51

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

52

0.00


19


十九、住房保障支出

53

9.20


20


二十、粮油物资储备支出

54

0.00


21


二十一、其他支出

55

0.00


22


二十二、债务还本支出

56

0.00


23


二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

301.95

本年支出合计

58

301.95

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

20.38

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00


28


年末结转和结余

62

20.38


29


  其中:项目支出结转和结余

63

0.00


30



64


总计

31

322.33

总计

65

322.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表











公开02表

部门:中国人民政治协商会议安徽省祁门县委员会办公室






单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

301.95

301.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

217.74

217.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

217.74

217.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

155.76

155.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

15.99

15.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

69.83

69.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

69.83

69.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

66.20

66.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表


部门:中国人民政治协商会议安徽省祁门县委员会办公室





单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

301.95

301.95

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

217.74

217.74

0.00

0.00

0.00

0.00


20102

政协事务

217.74

217.74

0.00

0.00

0.00

0.00


2010201

  行政运行

155.76

155.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2010204

  政协会议

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010205

  委员视察

15.99

15.99

0.00

0.00

0.00

0.00


2010206

  参政议政

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010299

  其他政协事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

69.83

69.83

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

69.83

69.83

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

66.20

66.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗★

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:中国人民政治协商会议安徽省祁门县委员会办公室





单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

301.95

一、一般公共服务支出

32

217.74

217.74

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

39

69.83

69.83

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

40

5.18

5.18

0.00



10


十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

50

9.20

9.20

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

301.95

本年支出合计

55

301.95

301.95

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


57





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


58






28



59





总计

29

301.95

总计

60

301.95

301.95

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表


















公开05表


部门:中国人民政治协商会议安徽省祁门县委员会办公室











单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

0.00

0.00

0.00

301.95

301.95

0.00

301.95

301.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

217.74

217.74

0.00

217.74

217.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20102

政协事务

0.00

0.00

0.00

217.74

217.74

0.00

217.74

217.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

155.76

155.76

0.00

155.76

155.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010204

  政协会议

0.00

0.00

0.00

38.00

38.00

0.00

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010205

  委员视察

0.00

0.00

0.00

15.99

15.99

0.00

15.99

15.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010206

  参政议政

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010299

  其他政协事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

69.83

69.83

0.00

69.83

69.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

69.83

69.83

0.00

69.83

69.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

66.20

66.20

0.00

66.20

66.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

3.63

3.63

0.00

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

5.18

5.18

0.00

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

5.18

5.18

0.00

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

5.18

5.18

0.00

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

9.20

9.20

0.00

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

9.20

9.20

0.00

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

9.20

9.20

0.00

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:中国人民政治协商会议安徽省祁门县委员会办公室





单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

84.50

302

商品和服务支出

94.62

310

其他资本性支出

6.45


30101

  基本工资

36.89

30201

  办公费

4.67

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

22.08

30202

  印刷费

6.36

31002

  办公设备购置

6.45


30103

  奖金

4.16

30203

  咨询费

0.10

31003

  专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

5.18

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

6.27

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.45

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.63

30207

  邮电费

3.06

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

6.30

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

116.38

30211

  差旅费

5.40

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

8.61

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

57.59

30213

  维修(护)费

5.63

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

43.27

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

2.48

30216

  培训费

2.56

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.51

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

37.30

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.24

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

9.20

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

3.44

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.95

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

15.99

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.20

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

200.88

公用经费合计

101.07


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


















公开07表

部门:中国人民政治协商会议安徽省祁门县委员会办公室







单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



























































































注:本单位无政府性基金预算收支,故本表无数据。


第三部分祁门县政协办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计322.33 万元(含年初结转结余 20.38万元)、支出总计 322.33 万元(含年末结转结余20.38 万元)。与2016年相比,收、支总计各增加25.2 万元,增长 8.48 %,主要原因: 2018年政协会议提前召开,2017年会议费开支包含17、18两个年度政协会议支出,比上年增加18.23万元;办公设备更新增加支出4.28万元; 增加一辆实物保障车增加支出0.95万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计 301.95万元,其中:财政拨款收入301.95万元,占100% 。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计301.95万元,其中:基本支出301.95万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计301.95万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计301.95万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加25.2万元,增长9.1%,主要原因是2018年政协会议提前召开,2017年会议费开支包含17、18两个年度政协会议支出,比上年增加18.23万元;办公设备更新增加支出4.28万元; 增加一辆实物保障车增加支出0.95万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入301.95万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加25.19万元,增长9.1 %。增长的原因是2018年政协会议提前召开,2017年会议费开支包含17、18两个年度政协会议支出,比上年增加18.23万元;办公设备更新增加支出4.28万元;增加一辆实物保障车增加支出0.95万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出301.95万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.19万元,增长9.1 %。原因同上。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出301.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出217.74万元,占72.11%; 社会保障和就业(类)支出69.83万元,占23.13%; 住房保障(类)支出9.2万元,占3.04%;医疗卫生和计划生育(类)支出5.18万元,占1.72% 。

 (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.95 万元,支出决算为301.95万元,完成年初预算的116.61%。决算数大于决算数的主要原因: 2018年政协会议提前召开,支出增加;办公设备更新增加支出;增加一辆实物保障车增加支出。 其中:基本支出301.95万元,占100% 。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为109.8万元,支出决算为155.76万元,完成年初预算的141.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、政协会议、办公设备更新、增加一辆实物保障车等变动因素  。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为38万元,支出决算为38万元,完成年初预算的100%  。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为16万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的100% 。

4、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100 % 。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100% 。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 70.50万元,支出决算为66.20万元,完成年初预算的93.9%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险支出(项)年初预算为 4.79万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的75.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

    8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.45  万元,支出决算为5.18万元,完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化 。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.86万元,支出决算为9.2万元,完成年初预算的77.6 %,决算数小于预算数的主要原因是人员变化  。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出301.95万元,其中人员经费200.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、 其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭补助支出;公用经费101.07万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、 维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、 其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年本单位无政府性基金收支。 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,祁门县政协办机关运行经费支出101.07万元,比2016年增加35.52万元, 增长54.18%,主要原因是我2018年政协会议提前召开,2017年会议费开支包含17、18两个年度政协会议支出,比上年增加18.23万元;办公设备更新增加支出4.28万元;增加一辆实物保障车增加支出0.95万元等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,祁门县政协办政府采购支出总额6.45万元,其中:政府采购货物支出6.45万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日, 祁门县政协办共有车辆 0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备 0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,祁门县政协办无项目支出绩效目标考核情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2018 www.MetInfo.cn